办公用品管理制度
办公用品管理制度1
  为更好的控制办公消耗成本,规范高陵基地办公用品的发放、领用和管理工作,特制定本规定。
  1、每月22日前,由各部门将次月《办公用品需求计划表》填好,经部门主管审核,总经理批准后交行政部统一采购
  2、发放时间:每月4—5号(如遇假期,顺延)。其余时间一般不予办理办公用品、劳保的领用手续。
  3、领用方法:由各部门主管按照当月申报需求计划数量集中一次性领用,办公品费用一次性由当月领用部门分摊,月底考核。若部门领用超出需求计划的,须经基地总经理签批审核后方可领用。
  4、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由部门主管审核,总经理批准后方可领用,申领时须以旧换新。
  本规定自签发之日起执行,以往如有与此制度相抵触者,以此为准。
办公用品管理制度2
  一、目的
  为规范公司办公用品的管理,使办公用品的采购、使用和保管标准化、制度化,提高行政部门的办事效率,降低办公用品的消耗,节约成本,特制定本制度。
  二、适用范围
  本制度适用于公司的全体员工
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  三、办公用品分类
  1.消耗品:笔、笔记本、回形针、大头针、胶水、水笔(芯)、复写纸。
  2.耐用消耗品:文件夹、拉杆夹、档案框、文件袋、订书器、剪刀、计算器,裁纸刀。
  3.办公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、复印纸、打印纸、传真纸、插座。
  四、职责:
  1.行政部门负责办公用品的采购、管理、发放进行审批登记。
  2.各部门的办公用品需求,须由部门负责人填写申请表提交审批。
  五、制度内容
  1.办公用品的采购
  ①每月月底,各部门负责人将该部门所需要的办公用品需求计划提交行政部。
  ②行政部负责人根据各部门负责人提交上来的需求计划表再参考办公用品库存表制定采购计划,应于每月28日前在企业系统上提交“办公用品申请表单”。
  ③采购人员需对用品的价格、质量负责,每一项支出必须有发票凭证。
  ④每次采购完成,须填写报销凭证交往财务部审批报销。
  2.办公用品的发放和使用
  ①每月月初,行政部门负责人根据各部门提交的办公用品需求表发放办公用品。
  ②各部门负责人领取办公用品前,须填写“领用单”,并交给行政部门审批,审批签字完成才可以领取办公用品。
  ③若各部门想领取不在需求计划表内的办公用品,须重新填写申请单,交由行政部门负责人审批,审批通过,方可领取。
  ④每个部门的办公用品数量都是有指定指标的,若超出需求表数量,须采取“以旧换新”的方式获取办公用品,消耗完的办公用品不可随处丢弃,应保留着。
  3.办公用品的保管
  ①行政部负责人须采取“先进后出”的方式进行记账,每次采购完成,先整理入库,再进行发放,入库和发放单独分开两个账本记录。
  ②管理员应对办公用品进行归类,按照类别的不同放置位置。
  ③每个星期对库存进行一次盘点,以保证数据的准确性。
  六.附则
  本制度自下发之日起执行
  本制度解释权归公司行政部
办公用品管理制度3
  一、目的
  为规范公司办公用品采购及领用流程,并有效节约费用,避免资源浪费,特制订本办法。
  二、适用范围
  本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购,不包含工程施工材料和设施设备的采购。
  三、办公用品采购
  第一条 公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品,由行政人事部
相关责任人根据库存量及月使用量,按月采购,采购时间为每月20日,遇特殊情况进行调整。请各部门有特殊需求的,须在每月20日前申请,逾期则下月采购。
  第二条 各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途),申请通过后由行政人事部采购,若遇预算外急需高价办公用品、设备,由需求部门提出申请,经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。
  第三条 各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制订格式、规格,由部门经理协调行政人事部印制。
  第四条 本办法所指办公用品分为
  1、低值易耗品空知英秋
  第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文
  具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
梦幻西游孩子过继  第二类:生活及待客用品。如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。
  2、耐用品
  第三类:办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
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  第四类:办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。
  第五条 全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元,若因人员或业务量增加导致费用超标,则报请总经理审批进行调整。
  四、办公用品申领流程
  1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程
  需求部门登记)→(预算内)行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐
  2、第三、四类办公用品申领流程:
不要说话 歌词  需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部采购→领取发放,同时建立领用台帐,记载各部门领用情况。 3、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。
  4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。 五、采购费用报销所有办公用品、设备采购后,由行政人事部完成费用报销手续。 六、其他事项
  1、临时性非常规急需的低价物品可经部门经理审核同意后,由使用部门配合行政人事部先行采购,事后做好手续补办工作,反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后,由行政人事部采购。