行政采购管理制度_行政采购管理制度条例
行政采购管理制度篇1
  第一条为了提供优质高效的服务支持并加强管理,控制费用支出,特制订本办法。
  第二条行政采购归口管理部门为行政部
  (一)内部管理
  1、采购范围
  计算机及相关设备等固定资产、低值易耗品、办公用品等统一由行政部购置。
  固定资产:是指使用期限超过1年,且单位价值1000元及以上的生产经营用设备物品;或虽不属于生产经营物品的,但单位价值在1000元以上,且使用期限超过2年的。例如:计算机及相关设备等。
  低值易耗品:是指单件价值在1000元以下,500(含)元以上物品,能在较长时间内保持实物形态,并非一次性消耗的。
  办公用品:一般包括:剪刀、计算器、胶水、订书器、美工刀、圆珠笔、铅笔、中性笔、记号笔、文件架、文件夹、资料册、复印纸、印泥、回形针、夹子、名片册、档案袋、电池、皮面笔记本、线圈本等纸张耗材、辅助办公小用具。
  2、购买
  (1)办公用品的购买:各部门在每月25日,按本部门下月需求填写《办公用品领取表》(附件一)交由公司行政部统一采购。办公用品管理办法
  (2)固定资产、低值易耗品的购买:各部门应按根据购买计划与预算在CRM系统进行费用申请,审批通过后,将CRM申请单给到行政部,行政部根据部门实际需求进行采购。
  (3)办公用品购买后要及时入库,并做好清点登记。对于市场缺货、价格波动较大、购买而未能采购到的物品,行政部要做出说明,并及时在适当时机购买。
  3、保管及发放
  (1)行政部于每月初发放办公用品,其他时间如无特殊情况不发放。
  (2)物品发放及使用。应本着节约和爱护的原则,杜绝浪费,对消耗量的大的物品要严格控制,对一般消耗品要爱护使用。
  4、购置管理
  (1)定期管理:行政部每月填写《办公用品支出》,统计出月度办公用品总耗费数。
  (2)供应商信息:行政部定期更新供应商档案信息,便于掌握同类商品市场信息。
  (二)外部管理: 供应商管理
  1、建立合格供应商名录库:所有考察合格的供应商,纳入备选进行管理。
  2、考察供应商的资质,建立供应商的档案。应包括以下内容:
  (1)供应商的基本情况:营业执照等。
  (2)定期报价资料。
  (3)定期考察记录。
  (4)合作、服务记录。
  3、定期考察供应商:定期考察供应商的资质、质量和服务,优胜劣汰,即定期更新供应商名录。
  4、询价 :一般情况下,每次执行采购,参与报价的供应商不得少于3个。
  第四条本办法由总裁办负责解释和组织修订。
行政采购管理制度篇2
  一、目的:
  为加强公司行政采购管理,保证采购物品能及时、保质、保量满足生产、办公需求,特制订本制度。
  二、范围:
  适用于本公司所有日常办公用品、产品包装原材料、大型设备/备件、生产辅助工具、劳动保护用品及行政后勤物品的采购。
  三、职责:
  1.需求部门:需求申请及供应商样品的确认和购回物品的验收、领取、保管工作。
  2.行政采购人员或公司指派采购人员:负责寻供应商、寻价、比价、采购合同呈签及采购作业。
  3.行政部:负责采购回物品的验收、入库、发放、资料保管工作。
  4.总经理/董事长负责对申购单、单价、及付款的审批。
  四、大型物品物品采购:
  1.采购人员须选择多个供应商进行综合比较,筛选出2家以上意向供应商。
  2.意向供应商给我公司报价单,主管部门确定每种物品最终价格。
  3.采购人员进行采购。
  4.采购人员在采购时确认所采购物品的质量以及数量。
  5.行政部采购人员按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、质量等选择合格供应商,购买所需的物品。
  五、零星物品采购:
  1.行政零星物品采购:主要是采购用量少或且无合格供应商的行政采购物品。
  2.采购人员可直接按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、进行采购。
  六、采购管理:
  1.采购人员必须及时的将所需物品进行采购。
  2.采购物品回公司后,通知行政助理验收货物,行政助理将验收后的物品登记在《物品入库、领用登记表》中,办理入库手续。
  3.行政助理办理完入库手续后,通知需求部门领取货物,申请部门验收领取货物,并在《物品领用登记表》上签字确认。
  4.行政助理每月月底统计所有《物品入库、领用登记表》核对数量。
  5.采购物品使用时出现质量问题需退货或更换的,使用部门及时通知采购人员向供应商换货或退货。
  七、采购报销管理:
  1.采购申请付款或费用报销,必须附上经过审批的《申购单》、采购合同或报价单,否则财务不予报销。