网上抄报税流程
时间:月底(最好25、26号左右)
1、进入企业电子报税管理→进项发票管理→防伪税控进项专用发票管理→
新增→录进数据(紫框框的都要填)→保存→审核。
2、录完了,查询看看有没有错。
3、待认证专用发票导出→选择录入日期→确认→写网上认证文件→保存到
自己建立的文件夹中(把文件夹命名为:待认证文件)→会显示一句:写文件成功。
4、上国税网→发票认证→网上认证→浏览→选择待认证文件夹中的文件→
上传→关闭。
5、查询→看看认证通过了没有。
6、认证通过了→认证结果下载→进入下载→选认证101→选择当月所属月份
→下载→放在认证结果文件夹中→立即下载。
7、认证结果通知书下载→进入下载→选当月→下载→保存到认证结果文件
夹中→打印。
8、导入认证结果(最好在月底导入,下载完导)→进项发票管理→专用进
项发票导入→电子数据认证结果读入→读入(rr00101)→读入认证结果(ZIP压缩文件)→保存→退出。
9、查询发票是否有认证成功(成功的话,已认证“√”
二、月头报税:一、抄税(防伪税控开票子系统每月1号)
1、月头先抄税(记得抄两次,一定要显示“抄税成功”):
(1)第一次抄税:把“增值税防伪税控系统卡(IC卡)”插到黑卡槽→打开防伪开票系统→进入系统→报税处理月度统计” →打印月度统计报表→,“发票资料”——→勾选“普通发票汇总表”——打印,“发票资
料”——勾选“正数专用发票清单”——打印(后续这个报表不需要再打印,只需要前面那个“专用发票汇总表”就可以了)→抄税处理→选择本期资料→确定。
(2)第二次抄税:网上抄税:把“增值税防伪税控系统卡(IC卡)”插到龙山税友卡槽→打开易税门户(密码:123456)→网上抄报税→网上抄税→步骤一:网上抄税→确定。(抄税完成)
(3)、可以直接把销项发票导入企业电子报税:
把增值税防伪税控系统卡(IC卡)插到黑卡槽上→打开防伪系统→发票管理→发票查询→所属期默认→确认→打开企业电子报税→销项发票管理→从开票查询界面读入发票(R)→读发票查询界面(逐张)→保存。
三、网上申报盘报税(网上申报系统)
1、(每月13号前)双击“网上电子报税系统(企业版)”图标,输入密码:123456,进入系统→弹出“结果提示”窗口,点“确定”,出现“个人信息提示”窗口,点“确定”。
(1)进项发票:
报税怎么报导入认证结果(最好在月底导入,下载完导)→进项发票管理→专用进项发票导入→电子数据认证结果读入→读入(rr00101)→读入认证结果(ZIP压缩文件)→保存→退出。
(2)销项发票:
先点击未开具发票——“新增”,(根据销售收入明细中无票收入价款)然后再输入相应的金额和税额,最后点击“确定”)。
把增值税防伪税控系统卡(IC卡)插到黑卡槽上→打开防伪系统→发票管理→发票查询→所属期默认→确认→打开企业电子报税→销项发票管理→从开票查询界面读入发票→读发票查询界面(逐张)→保存。(如果没有明细点击“税目明细分配”→“修改”→刷新→导入)最后查询下刚才导入的发票对不对。销项发票管理→查询。
2、新建财务报表(广东省地方税务局)
纳税申报→申报主页面→选择正确申报所属期→所有的核对数据是否正确,正确就保存、审核→先做其他附表,再做主表(纳税申报表)→在主表,即把主表25栏数填到30栏上。
(1)附列资料表一
点击“附列资料表一” →“新建”,出现表一明细内容,核对信息数据无误,保存
(2)附列资料表二(步聚同上)
(3)增值税纳税申报表(主表),系统自动生成,把主表25栏数填到30栏上。输入“声明人名字和授权人名字”(张瑾)——保存——审核。
5、报表浏览
在此核对表一、表二和主表的数据无误
6、发送报表
数据核对无误后,点击“发送报表”——“申报受理成功”
“数据有误”——“编辑报表”——“编辑/删除”——“发送报表”——“申报受理成功”
7、打印报表
最后生成申报盘——导出——E盘,电子申报——每个报表打印。打印表一、表二、固定资产进项税额抵扣情况表(以前是表三,2012年11月份起已经替换)、增值税纳税申报表(一式两份盖公章,若有代理公司则三份)
4、扣缴税款(网上申报系统)
1、(每月15号前)先查询下刚才导入的发票对不对。销项发票管理→查询。
2、进入国税网:证书登陆,密码:888888。申报征收——进入申报——上
传——E盘——电子申报——申报组文件——确定——网上缴税——清缴——确定——长亮灯。(网上资料:生成申报盘→选择申报盘文件→放好→上国税网→申报征收→一般纳税人进入申报→第一步先上传申报盘上的XML文件→确定→第二步上传申报盘上的ZIP压缩文件→确认→会显示税额→计算应缴税额→正确就在清缴税款上清缴。)
5、清卡操作(网上抄报税系统)
把“增值税防伪税控系统卡(IC卡)”插到税友卡槽→打开易税门户(密码:123456)→网上抄报税→网上抄税→步骤三:清卡→确定。(会显示清卡成功)注:需抄税,缴税后方可清卡。
六、地税申报(15号前)
1、地税个人所得税的申报
(1)打开e税网软件,不用密码直接登录——否——个税专区——国内人员个人所得税申报表——新表——从上期数据生成——保存——联网申报——返回。
七、附加税
1、地方税务局网站——插入新财税智能终端(白)——证书密码:123456——申报缴纳——综合申报——进入(增值税纳税申报表第一栏本月数=申报计税总额(本月总销售);实际应缴纳税额=增值税纳税申报表第34栏,即应交税费;实际应缴纳税=营业税金及附加明细表总数。——暂存——校验——一键申报——成功——缴款。
2、申报表打印:申报缴纳——涉税查询——已申报情况查询——申报表查询——查看打印——打印。
八、财务报表填写(广东省地方税务局)
申报缴纳——财务报表报送——填报——退出。打开IE浏览器,国家税务局网——插入U盘(已插)——网上拓展——财务报表——对应月份——下载——填写(地税一个季度填写一次)
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