财务报销制度及流程(通用7篇)
 
  财务报销制度及流程(精选篇1)
  一、 目的
  为完善公司财务管理,规范费用报销流程,合理控制费用开支,特制订本制度。
  二、 适用范围
  本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。
  三、 出差费用报销标准
  一) 交通费
  以最合理的方式选择交通方式,以实际发生金额为准报销。
  二) 伙食费
  出差的伙食费按照每天早饭10元,午、晚饭20元,共计50元/天的标准报销。未出差在公司按照15元/餐的标准报销。
  三) 住宿费
  出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准,以实际出差天数为准报销。
  四) 招待费
明月楼李嘉诚  以实际发生金额报销,并且需项目经理提前向总经理进行招待申请,并签字确认方可进行招待行为。
  四、 出差报销票据要求
  一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票,并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章,否则视为无效票据不予报销。
  二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。确实无法提供票据的情况,需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。
  三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票,确实无法提供票据的情况,需由项目经理签字确认并注明金额,进行报销。
  四) 招待费的发票同上述情况一样,需由项目经理签字后凭票报销。
  五) 费用报销必须严格按照标准流程进行,否则将不予报销。
  五、 其他
  一) 本制度自发布之日起生效。
  二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。
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  二〇__年五月五日
  财务报销制度及流程(精选篇2)
  一、 差旅费报销规定
  1. 住宿费: 住宿标准为经济适用型酒店,费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。一般同性二人一起出差的,按一个房间标准报销。出差人员由单位接待或住亲友家的,一律不予报销住宿费。员工趁出差之便,事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的,多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
  2. 城际交通费:高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。员工乘坐飞机要从严控制,出差任务紧急、路途较远的,经部门主管同意,分管领导批准后方可乘坐飞机。
  3. 市内交通费:市内交通费实报实销,以经济兼顾效率为原则,优先选择地铁、公交结合短程的出租车,报销票据日期应与出差日期吻合。
  4. 出差补贴:出差补贴原则为伙食补贴,填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销,标准为50元/天,其中分为早餐10元,午餐20元,晚餐20元。若已报销陪同客户就餐的招待费,则扣除相应的餐费补贴。
  5. 手机话费:手机话费补助每月150元,凭发票报销。为了工作的方便和便于联系,每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。工作日:早8:00-晚21:00 节假日:早10:00-晚18:00。
  6. 业务招待费:因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算,经部门主管核准同意后再报分管领导批准,财务部方可给予报销。
  7. 礼品赠送:除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外,赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送,以保证礼品的质量,加强管理。必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
  二、 出差计划和出差报告
  1. 出差计划:出差前须提前三天提交出差计划给部门主管,详细列明拟出差的城市、拜
  访客户全称、接待人、接待人、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用 预算等内容,经部门主管批准同意后再出差。
  2. 出差报告:出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管,出差计划和出差报告可使用同一张表格。
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  三、 拜访计划和拜访报告
  拜访市内客户需填写拜访计划,于每周三下班前将下周客户拜访计划发邮件给部门主管,同时总结上周客户拜访报告,格式可参考出差计划和出差报告,详细列明拜访客户全称、接待人、接待人、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容
  四、 费用报销流程
  1. 报销流程:需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主管、总经理针对费用真实性合理性及报销单据粘贴的合规性等审批流程,再交由财务部出纳、财务负责人、总经理进行报销付款。报销流程一般需耗时10天左右。
  2. 报销程序:由报销人填写报销单,将出差计划和出差报告、拜访客户记录表、费用报销明细表等发送给部门主管及财务部相关审核人员,经财务部出纳、财务部负责人比对相关出差及拜访报告、费用明细表、报销单据无误后,将报销单据送至部门主管及总经理签署审批,整个审批流程结束后再交财务部出纳付款。
  3. 发票注意事项:发票按日期顺序依次粘贴,并与报销单一一对应,同一天的发票则按
时间顺序依次粘贴,时间早的发票贴在上面,时间晚的发票贴在下面。若遗失票据或发生无票据的费用,须由报销人自行其他类似发票代替并附上书面报告写明用其他发票代替的原因,经总经理审批后再交财务出纳报销。超标准的票据由总经理根据报销人提交的书面申请进行审批。
  4. 其他报销注意事项详见《上海鸿晔财务报销具体规定(20__年第1号文)》
  五、 附则
  1. 财务部有权要求报销人就报销事项做出详细的书面说明。
  2. 本制度由财务部负责解释和修订,并自20__年5月1日起正式执行。
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  20__年5月1日
  财务报销制度及流程(精选篇3)
  一、目的
  为加强对出差人员费用管理力度,有效控制公司经营成本,规范费用报销管理流程,特制订本制度。
  二、适用范围
  本制度适用于出差人员
  三、出差申请程序 同桌100学习网小学
  1、员工因公出差,必须填写《出差申请表》,注明出差申请人、部门、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及费用支出预算金额;
  2、填写好的《出差申请表》交部门主管批准后,再交人力资源及行政部审批,方可出差;此表出差前一律交公司前台登记并作考勤记录;
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  3、如遇到紧急情况,由部门负责人临时派遣出差者,必须先电话通知人力资源及行政部,说明出差事由,经同意后,方可先行出差,事后补填《出差申请表》交部门主管及人力资源行政部批准。
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  4、需要订购机票及酒店的,必须提前5天提交《出差申请表》并通知人力资源行政部,以便提前预订到价格经济实惠的机票或酒店。
  四、出差批准权限
  1、普通职员出差的,由部门主管审核、人力资源及行政部批准后,方可出差。
  2、部门主管或主管级以上人员出差的,由总经理批准。
  五、借款及还款
  1、员工因公出差需预支差旅费的,可以向公司财务部办理借款;
  2、出差人员借款,必须填写《借款审批单》,填写清楚借款人、借款事由、预计还款报销日期等相关内容,交部门主管及人力资源及行政部批准后,方可以向财务部借款。
  3、借款金额达1000元以上的,需详细注明每笔借款的原因及用途。
  4、借款金额达3000元以上的,则需提前3个工作日提出申请;
  5、出差前所借的费用 ,必须在出差返回后7个工作日内报销,按时还清所借的款项。报销时,需填写《费用报销单》张贴上相关的发票,并详细注明每笔费用发生的原因,经部门主管及人力资源部审核后到财务部报销;
  六、出差类别及报销标准
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  在执行过程中,若有冲突,人力资源部有权根据实际情况进行修订; 3、本制度由总经理批准后生效执行。
  财务报销制度及流程(精选篇4)
  一、财务管理制度
  第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
  第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情景,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
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  第三条本制度适用公司全体员工。
  第四条借款管理规定